PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN AUDIT INTERNAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Faradillah Faradillah, Lastri Widya Astuti, Endah Dewi Purnamasari, Leriza Desitama

Abstract


Pendampingan audit internal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengendalian
internal terhadap risiko-risiko umum teknologi dalam hal ini Sistem Informasi Manajemen yang
digunakan di DPMPTSP. Kegiatan ini juga bertujuan membantu instansi terkait dalam meningkatkan
pengendalian internal terhadap penggunaan teknologi sebagai bentuk peningkatan mutu internal. Audit
sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti – bukti untuk menentukan apakah
sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian
tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumberdaya secara efisien. Auditing adalah sebuah
proses sistematis untuk secara obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan
perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara
pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya pada
para pemakai yang berkepentingan. Pengendalian internal harus diterapkan terhadap setiap sistem dan
aplikasi, hal ini dilakukan untuk mengurangi exposure yang selalu muncul pada pencatatan yang buruk,
akuntansi yang tidak tepat, interupsi bisnis, pengambilan keputusan yang buruk, penipuan dan
penggelapan, pelanggaran hukum terhadap peraturan, peningkatan biaya dan hilangnya aset
perusahaan. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi awal tentang kondisi saat ini untuk mengetahui
efektivitas pelaksanaan pengendalian internal terhadap teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan diperoleh bahwa terdapat dokumen pengendalian internal berupa SOP yang telah diterapkan
dengan baik, namun beberapa hal perlu ditambahkan untuk meningkatkan keamanan sistem.


Kata kunci : SIM, ISO, Pengendalian Internal


Full Text:

PDF

References


Andiansyah (2019) ‘Pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo’.

Andry, J. F. (2016) ‘Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Pada Training Center Di Jakarta Menggunakan Framework Cobit 4.1’, Jurnal Ilmiah FIFO, 8(1), p. 42. doi: 10.22441/fifo.v8i1.1299.

Deswandi, A. and Hudaya, B. (2020) ‘Audit Pengembangan Perangkat Lunak Menggunakan Metode Capability Maturity Model Integration (CMMI) Maturity Level 3’, Jurnal Informatika, 7(2), pp. 148–155. doi: 10.31294/ji.v7i2.8231.

Hakim, A., Saragih, H. and Suharto, A. (2015) ‘Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Framework Cobit 5 Di Kementerian ESDM (Studi Kasus pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM)’, Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems). 2/10 (2014), 108-117 DOI: http://dx.doi.org/10.21609/jsi.v10i2.393, 10(Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)), pp. 1–10.

Herlambang, P. and Suharso, W. (2018) ‘Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 4.1 Domain Acquire and Implementasi (AI) (Studi Kasus : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)’, Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, 4(2), pp. 2–5. doi: 10.26905/jtmi.v4i2.2205.

Hermansyah, E. N. (2018) ‘Audit Sistem Informasi Berdasarkan ISO 9001:2015 di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga’, SAINTEK: Jurnal ilmiah Sains dan Teknologi Industri, 2(1), p. 10. doi: 10.32524/saintek.v2i1.303.

Pananrangi, A. R. and Bahri, S. (2020) ‘Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bulukumba Pelayanan publik aparatur pemerintah di pelayanan masyarakat telah lama menjadi sorotan . media massa atau yang lainnya sehingga menimbulkan citra yang kur’, 9(2), pp. 89–101.

Ramdan, A. (2020) ‘Audit Sistem Informasi E-Government Menggunakan Framework Bandung Barat ) Audit Of E-Government Information System Using The Cobit 4 . 1 Framework ( Case Study In The West Bandung District Government )’, 1(1), pp. 200–210.

Ultari, W. (2019) Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Available at: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6981.




DOI: http://dx.doi.org/10.36982/jam.v5i1.1500

Refbacks

  • There are currently no refbacks.